索引号: bxsmzj-2026-00162 发布机构: 本溪市民政局
信息名称: 辽宁省本溪市民政局(本级)2025年公开报告 主题分类: 决算
发布日期: 2026-09-02 成文日期: 2026-09-02
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辽宁省本溪市民政局(本级)2025年公开报告

发布时间:2026-09-02 09:02:04 【字体:


 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁省本溪市民政局(本级)

2025年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

   (一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,起草全市相关地方性法规、市政府规章草案,拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

   (二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施依法对社会组织进行登记管理和执法监督负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。

   (三)拟订全市社会救助政策、标准并组织实施,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

   (四)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施,组织研究全市行政区划优化设置建议,按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。确定、公布全市乡级行政区划代码,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,组织指导县以下行政区划界线的勘定和管理工作负责全市地名监督管理工作按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核报批工作。承担市城区建筑物门牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理工作。

   (五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。

   (六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

   (七)会同有关部门,拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

   (八)承担本溪市老龄工作委员会日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

   (九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

   (十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

   (十一)拟订促进全市慈善事业发展政策并组织实施指导社会捐助工作按照权限负责福利彩票管理工作。

   (十二)负责本部门和本行业领域安全生产工作。

   (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市民政局(本级)2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

   本溪市民政局

 

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2,218.17万元,包括

1.财政拨款收入2,218.17万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,030.82万元,政府性基金预算财政拨款收入187.35万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少1,445.50万元下降39.45%。主要原因:人员经费同比增长67.83万元日常公用经费同比增长11.63万元项目支出同比减少1524.96万元

(二)支出总计2,218.17万元,包括

1.基本支出648.24万元,占支出总计的29.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出488.65万元;商品和服务支出79.58万元;对个人和家庭的补助80.01万元。

2.项目支出1,569.93万元,占支出总计的70.78%。主要包括困难群众救助资金1337.73万元、其他民政管理事务支出30.35万元、彩票公益金安排的支出187.35万元、其他支出14.5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少1,445.50万元下降39.45%。主要原因:人员经费同比增长67.83万元、日常公用经费同比增长11.63万元、项目支出同比减少1524.96万元

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余持平。主要原因以支定收,无结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出2,218.17万元,其中:基本支出648.24万元,项目支出1,569.93万元。与上年相比,财政拨款支出减少1,445.50万元,下降39.45%,主要原因:项目减少。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的77.75%,其中:基本支出完成年初预算的110.91%,项目支出完成年初预算的69.20%。

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,030.82万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出1,948.83万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)461.77万元,主要是行政运行等支出。完成年初预算的113.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)30.35万元,主要是民政事务专项经费、春节六一慰问费用、档案数字化扫描费用等支出。完成年初预算的265.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了民政事务专项经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)47.46万元,主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的101.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.30万元,主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的103.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.08万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的157.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.14万元,主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(7)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)1,337.73万元,主要是城市最低生活保障金等支出。完成年初预算的112.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

2.卫生健康支出25.21万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.21万元,主要是单位医疗保险等支出。完成年初预算的103.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

3.住房保障支出42.28万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.63万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的97.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.65万元,主要是购房补贴等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估准确。

4.其他支出14.50万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)14.50万元,主要是省级项目前期经费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,年中下达此项指标。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出187.35万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出187.35万元,具体包括:

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)187.35万元,主要是彩票公益金等支出。完成年初预算的45.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.01万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是根据实际情况申请资金,列支。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.29万元,公务用车购置及运行维护费4.73万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无增减变化2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无增减变化等。

2.公务接待费0.29万元,占“三公”经费支出的5.79%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预估准确2025年国内公务接待累计4批次、12人、0.29万元,主要用于接待省厅社会组织“结对帮扶助振兴”牵手共建行动和安全生产工作情况调研、调研本溪市旅居康养和景区民宿项目等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加0.19万元,增长190.00%,主要是根据实际情况申请资金,列支等原因。

3.公务用车购置及运行费4.73万元,占“三公”经费支出的94.41%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预估准确比上年增加0.11万元,增长2.38%,主要是公务用车运行维护费等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.73万元,主要用于车辆保险及加油费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出648.24万元,其中:人员经费568.66万元,主要包括基本工资(182.32万元)、津贴补贴(89.5万元)、奖金(81.51万元)、机关事业单位基本养老保险缴费(47.3万元)、职业年金缴费(22.08万元)、职工基本医疗保险缴费(25.21万元)、其他社会保障缴费(1.1万元)、住房公积金(39.63万元)、离休费(31.17万元)、退休费(14.69万元)、抚恤金(32.94万元)、生活补助(0.97万元)、其他对个人和家庭补助的支出(0.24万元)等;公用经费79.58万元,主要包括办公费(1.81万元)、水费(1.33万元)、电费(5.13万元)、邮电费(2.78万元)、取暖费(16.67万元)、物业管理费(8.07万元)、差旅费(4.39万元)、公务接待费(0.28万元)、工会经费(4.96万元)、公务用车运行维护费(4.62万元)、其他交通费用(26.54万元)、其他商品和服务支出(3万元)等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出79.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加11.62万元,增长17.10%,主要原因是机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额931.91万元,其中:政府采购货物支出41.70万元,政府采购工程支出10.48万元,政府采购服务支出879.74万元。授予中小企业合同金额871.83万元,占政府采购支出总额的93.55%,其中:授予小微企业合同金额871.83万元,占中小企业采购支出总额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.55%。

(三)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

   根据预算绩效管理要求,本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效管理,共涉及预算支出项目7个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目4个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金121.6万元(其中:一般公共预算资金30.35万元,政府性基金预算资金91.25万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率达到100%,自评平均分93.07分。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

   18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

   21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

   22.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

   23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

   26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

   27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

   28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

 

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,030.82

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

187.35

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

1,948.84

 

9

 

九、卫生健康支出

40

25.21

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

42.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

201.85

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

2,218.17

本年支出合计

58

2,218.17

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,218.17

总计

62

2,218.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,218.17

2,218.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,948.83

1,948.83

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

492.12

492.12

 

 

 

 

 

2080201

行政运行

461.77

461.77

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

30.35

30.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

116.84

116.84

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

47.46

47.46

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.30

47.30

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.08

22.08

 

 

 

 

 

20808

抚恤

2.14

2.14

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

2.14

2.14

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

1,337.73

1,337.73

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

1,337.73

1,337.73

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.21

25.21

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.21

25.21

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.21

25.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.28

42.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.28

42.28

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.63

39.63

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.65

2.65

 

 

 

 

 

229

其他支出

201.85

201.85

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

187.35

187.35

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

187.35

187.35

 

 

 

 

 

22999

其他支出

14.50

14.50

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

14.50

14.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,218.17

648.24

1,569.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,948.83

580.75

1,368.08

 

 

 

20802

民政管理事务

492.12

461.77

30.35

 

 

 

2080201

行政运行

461.77

461.77

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

30.35

 

30.35

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

116.84

116.84

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

47.46

47.46

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.30

47.30

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.08

22.08

 

 

 

 

20808

抚恤

2.14

2.14

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

2.14

2.14

 

 

 

 

20819

最低生活保障

1,337.73

 

1,337.73

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

1,337.73

 

1,337.73

 

 

 

210

卫生健康支出

25.21

25.21

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.21

25.21

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.21

25.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.28

42.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.28

42.28

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.63

39.63

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.65

2.65

 

 

 

 

229

其他支出

201.85

 

201.85

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

187.35

 

187.35

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

187.35

 

187.35

 

 

 

22999

其他支出

14.50

 

14.50

 

 

 

2299999

其他支出

14.50

 

14.50

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,030.82

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

187.35

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

1,948.84

1,948.84

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

25.21

25.21

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

42.27

42.27

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

201.85

14.50

187.35

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

2,218.17

本年支出合计

59

2,218.17

2,030.82

187.35

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,218.17

总计

64

2,218.17

2,030.82

187.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,030.82

648.24

1,382.58

208

社会保障和就业支出

1,948.83

580.75

1,368.08

20802

民政管理事务

492.12

461.77

30.35

2080201

行政运行

461.77

461.77

 

2080299

其他民政管理事务支出

30.35

 

30.35

20805

行政事业单位养老支出

116.84

116.84

 

2080501

行政单位离退休

47.46

47.46

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.30

47.30

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.08

22.08

 

20808

抚恤

2.14

2.14

 

2080802

伤残抚恤

2.14

2.14

 

20819

最低生活保障

1,337.73

 

1,337.73

2081901

城市最低生活保障金支出

1,337.73

 

1,337.73

210

卫生健康支出

25.21

25.21

 

21011

行政事业单位医疗

25.21

25.21

 

2101101

行政单位医疗

25.21

25.21

 

221

住房保障支出

42.28

42.28

 

22102

住房改革支出

42.28

42.28

 

2210201

住房公积金

39.63

39.63

 

2210203

购房补贴

2.65

2.65

 

229

其他支出

14.50

 

14.50

22999

其他支出

14.50

 

14.50

2299999

其他支出

14.50

 

14.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

488.65

302

商品和服务支出

79.58

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

182.32

30201

 办公费

1.81

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

89.50

30203

 印刷费

 

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

81.51

30204

 手续费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

1.33

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

5.13

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

47.30

30207

 邮电费

2.78

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

22.08

30208

 取暖费

16.67

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

25.21

30209

 物业管理费

8.07

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30211

 差旅费

4.39

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

1.10

30212

 因公出国(境)费用

 

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

39.63

30213

 维修(护)费

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30214

 租赁费

 

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 

30215

 会议费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

80.01

30216

 培训费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

31.17

30217

 公务接待费

0.29

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

14.69

30218

 专用材料费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30224

 被装购置费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

32.94

30225

 专用燃料费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

0.97

30226

 劳务费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30227

 委托业务费

 

312

对企业补助

 

30307

 医疗费补助

 

30228

 工会经费

4.96

31201

资本金注入

 

30308

 助学金

 

30229

 福利费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

 奖励金

 

30231

 公务用车运行维护费

4.62

31204

费用补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30239

 其他交通费用

26.54

31205

利息补贴

 

30311

 代缴社会保险费

 

30240

 税金及附加费用

 

31206

其他资本性补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.24

30299

 其他商品和服务支出

3.00

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

 经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

 资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

 

人员经费合计

568.66

公用经费合计

79.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

187.35

187.35

 

187.35

 

229

其他支出

 

187.35

187.35

 

187.35

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

187.35

187.35

 

187.35

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

187.35

187.35

 

187.35

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位辽宁省本溪市民政局(本级)

 

单位:万元

 

项    目

预算数

决算数

合    计

5.01

5.01

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务接待费

0.29

0.29

3.公务用车购置及运行费

4.73

4.73

其中(1)公务用车运行维护费

4.73

4.73

    (2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

   其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

   如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

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