索引号: | bxsmzj-2023-00109 | 发布机构: | 本溪市民政局 |
信息名称: | 本溪市民政局2022年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
发布日期: | 2023-09-01 | 成文日期: | 2023-09-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市民政局2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 项目绩效表
第一部分 本溪市民政局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施和监督检查。
(二)承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作,负责市管无业务主管单位社会组织的党建工作。
(三)牵头拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。
(五)负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,组织、指导县区行政区域界线的勘定和管理工作,负责城市市区人工地理实体及全市跨县(区)自然地理实体的命名、更名的审核报批工作,负责市城区建筑物门(楼)牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。
(六)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,发展养老服务业,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作,指导全市收养工作,负责华侨以及居住在港澳台地区的中国公民在内地收养子女登记工作。
(七)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,负责本辖区内涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。
(八)会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
(九)负责本部门和本行业领域安全生产工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设,加强对社会组织登记管理和监督检查,促进全市慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。
(十二)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市民政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.本溪市民政局(本级)
2.本溪市民政事务服务中心
3.本溪市福利彩票中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计7054.24万元,包括:
1.财政拨款收入7054.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6416.29万元,政府性基金收入637.95万元。
2.年初结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入减少3462.82万元,降低32.93%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少2002.72万元;政府性基金收入减少1117.06万元;二是年初结转和结余减少343.04万元。
(二)支出总计7054.24万元,包括:
1.基本支出3394.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2738.98万元,对个人和家庭的补助支出214.11万元,商品和服务支出440.25万元,资本性支出0.85万元。
2.项目支出3660.05万元,主要包括基本建设类项目等业务支出。
与上年相比,今年支出减少3462.82万元,降低32.93%,主要原因:一是基本支出减少454.30万元;二是项目支出减少3008.52万元。
(三)年末结转和结余0万元
与上年相比,持平。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出7054.24万元,其中:基本支出3394.19万元,项目支出3660.05万元。
(二)具体情况
2022年度财政拨款支出7054.24万元,比上年减少3462.82万元,下降32.93%,主要原因是基本支出减少454.30万元,项目支出减少3008.52万元。其中:按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出6173.17万元,住房保障支出243.12万元,其他支出637.95万元。
1.社会保障和就业支出6173.17万元,包括:
(1)民政管理事务支出2249.74万元,主要是行政运行、其他民政管理事务支出。
(2)行政事业单位养老支出379.49万元,主要是行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
(3)抚恤支出51.91万元,主要是死亡抚恤和伤残抚恤支出。
(4)社会福利支出1789.42万元,主要是殡葬和其他社会福利支出。
(5)最低生活保障支出0.42万元,主要是城市最低生活保障金支出。
(6)特困人员救助供养支出1702.19万元,主要是城市特困人员救助供养支出。
2.住房保障支出243.12万元,包括:
住房改革支出243.12万元,主要是住房公积金和购房补贴支出。
3.其他支出637.95万元,包括:
(1)彩票发行销售机构业务费安排的支出322.38万元,主要是福利彩票销售机构的业务费支出。
(2)彩票公益金安排的支出315.57万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.55万元,完成全年预算的86.96%,决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少9.24万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费61.47万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费与上年持平。
2.公务接待费0.08万元,占“三公”经费支出的0.13%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计1批次、8人、0.08万元,主要用于公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.26万元,下降76.47%,主要是疫情减少接待工作等原因。
3.公务用车购置及运行费61.47万元,占“三公”经费支出的99.87%。完成全年预算的86.93%,决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年增加7.49万元,增长13.87%,主要是由于疫情公务用车运行维护费增加等原因。
其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费61.47万元,主要用于公务用车运行维护费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3205.70万元,其中:人员经费2765.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费440.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出76.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少121.51万元,降低61.22%,主要原因是行政单位运行经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额61.27万元,其中:政府采购货物支出3.47万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出57.80万元。授予中小企业合同金额33.22万元,占政府采购支出总额的54.22%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆36辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车32辆,其他用车主要是一般公务用车9辆,殡仪用车13辆,其他用车10辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个(其中:一般公共预算项目5个,政府性基金预算项目2个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金2193.83万元(其中:一般公共预算资金2163.83万元,政府性基金预算资金30万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.07分。
组织对3个单位开展整体绩效自评,涉及资金3558.94万元,自评平均分93.01分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“城乡困难群众基本生活救助补助资金(本溪市民政局本级)”“殡仪馆运营经费”“城乡困难群众基本生活救助补助资金(本溪市民政事务服务中心)”“慈善救助项目资金”“殡仪馆占地用工人员经费”“海葬补贴”“养老机构责任保险补贴”等7个项目开展了部门评价,涉及资金2193.83万元(其中:一般公共预算资金2163.83万元,政府性基金预算资金30万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,未发现预算项目管理存在问题。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映城乡困难群众基本生活救助补助资金(本溪市民政局本级)、殡仪馆运营经费、城乡困难群众基本生活救助补助资金(本溪市民政事务服务中心)、慈善救助项目资金、殡仪馆占地用工人员经费、海葬补贴、养老机构责任保险补贴等7个项目绩效自评结果。
(1)“城乡困难群众基本生活救助补助资金(本溪市民政局本级)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为286.2万元,执行数为42万元,完成预算的14.68%。项目绩效目标完成情况:一是通过政府购买服务方式为市民政事务服务中心儿童福利院为院内儿童提供照料护理服务。提升儿童福利机构照护服务能力,推动儿童服务保障能力持续提升。;二是以政府购买社会工作服务为支撑,全面加强乡镇(街道)社工站建设,发展基层社会工作人才队伍,全面开展社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务等五个方面民政工作,提升基层民政服务水平,实现乡镇(街道)社工站项目建设全覆盖。
(2)“殡仪馆运营经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为385.51万元,执行数为385.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障殡仪馆正常运转。
(3)“城乡困难群众基本生活救助补助资金(本溪市民政事务服务中心)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.49分。项目全年预算数为1316.2万元,执行数为1249.12万元,完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况:2022年年底完成,保证特困供养人员2022年的基本生活正常运转。
(4)“慈善救助项目资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展涵盖助医、助学、助困、助孤、助残和助老等六个方面慈善救助项目。
(5)“殡仪馆占地用工人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为187.2万元,执行数为187.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:解决相关人员的工资待遇问题。
(6)“海葬补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度完成海葬骨灰150具,补贴资金15万。下步资金到位后继续推进海葬绩效目标。
(7)“养老机构责任保险补贴”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年7月-2022年12月全市投保机构91家,床位共计3949张。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作,我部门未发现存在的预算项目管理问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,416.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 637.95 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,173.17 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 243.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 637.95 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,054.24 | 本年支出合计 | 58 | 7,054.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,054.24 | 总计 | 62 | 7,054.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,054.24 | 7,054.24 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,173.17 | 6,173.17 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,249.75 | 2,249.75 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 495.09 | 495.09 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,754.66 | 1,754.66 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.48 | 379.48 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.83 | 42.83 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.37 | 34.37 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.92 | 251.92 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.36 | 50.36 | |||||||
20808 | 抚恤 | 51.91 | 51.91 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.06 | 39.06 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 12.85 | 12.85 | |||||||
20810 | 社会福利 | 1,789.42 | 1,789.42 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 1,089.42 | 1,089.42 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 700.00 | 700.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 0.42 | 0.42 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.42 | 0.42 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,702.19 | 1,702.19 | |||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,702.19 | 1,702.19 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 243.12 | 243.12 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 243.12 | 243.12 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 226.30 | 226.30 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.82 | 16.82 | |||||||
229 | 其他支出 | 637.95 | 637.95 | |||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 322.38 | 322.38 | |||||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 322.38 | 322.38 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.57 | 315.57 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 315.57 | 315.57 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,054.24 | 3,394.19 | 3,660.04 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,173.17 | 2,962.58 | 3,210.59 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2,249.75 | 2,174.85 | 74.90 | |||||
2080201 | 行政运行 | 495.09 | 495.09 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,754.66 | 1,679.76 | 74.90 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.48 | 379.48 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.83 | 42.83 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.37 | 34.37 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.92 | 251.92 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.36 | 50.36 | ||||||
20808 | 抚恤 | 51.91 | 51.91 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.06 | 39.06 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 12.85 | 12.85 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,789.42 | 356.34 | 1,433.08 | |||||
2081004 | 殡葬 | 1,089.42 | 356.34 | 733.08 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 0.42 | 0.42 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.42 | 0.42 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,702.19 | 1,702.19 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,702.19 | 1,702.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 243.12 | 243.12 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 243.12 | 243.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 226.30 | 226.30 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.82 | 16.82 | ||||||
229 | 其他支出 | 637.95 | 188.49 | 449.46 | |||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 322.38 | 188.49 | 133.89 | |||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 322.38 | 188.49 | 133.89 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.57 | 315.57 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 315.57 | 315.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,416.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 637.95 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,173.17 | 6,173.17 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 243.11 | 243.11 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 637.95 | 637.95 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,054.24 | 本年支出合计 | 59 | 7,054.24 | 6,416.29 | 637.95 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,054.24 | 总计 | 64 | 7,054.24 | 6,416.29 | 637.95 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,416.29 | 3,205.70 | 3,210.58 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,173.17 | 2,962.58 | 3,210.59 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,249.75 | 2,174.85 | 74.90 | ||
2080201 | 行政运行 | 495.09 | 495.09 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,754.66 | 1,679.76 | 74.90 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.48 | 379.48 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.83 | 42.83 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 34.37 | 34.37 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.92 | 251.92 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.36 | 50.36 | |||
20808 | 抚恤 | 51.91 | 51.91 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.06 | 39.06 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 12.85 | 12.85 | |||
20810 | 社会福利 | 1,789.42 | 356.34 | 1,433.08 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,089.42 | 356.34 | 733.08 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 700.00 | 700.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 0.42 | 0.42 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.42 | 0.42 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,702.19 | 1,702.19 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,702.19 | 1,702.19 | |||
221 | 住房保障支出 | 243.12 | 243.12 | |||
22102 | 住房改革支出 | 243.12 | 243.12 | |||
2210201 | 住房公积金 | 226.30 | 226.30 | |||
2210203 | 购房补贴 | 16.82 | 16.82 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,571.41 | 302 | 商品和服务支出 | 439.8 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,036.09 | 30201 | 办公费 | 38.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 195.22 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 220.31 | 30203 | 咨询费 | 0.34 | 310 | 资本性支出 | 0.85 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 151.64 | 30205 | 水费 | 11.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.63 | 30206 | 电费 | 21.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 87.09 | 30207 | 邮电费 | 13.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.69 | 30208 | 取暖费 | 198.01 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.27 | 30211 | 差旅费 | 9.66 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 354.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 8.52 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 193.64 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 33.72 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 41.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 105.92 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 8.69 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 32.14 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 61.47 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 43.98 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 2,765.05 | 公用经费合计 | 440.64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 70.78 | 61.55 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |
3、公务用车购置及运行费 | 70.71 | 61.47 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 70.71 | 61.47 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 637.95 | 637.95 | 188.49 | 449.46 | |||||
229 | 其他支出 | 637.95 | 637.95 | 188.49 | 449.46 | ||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 322.38 | 322.38 | 188.49 | 133.89 | ||||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 322.38 | 322.38 | 188.49 | 133.89 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.57 | 315.57 | 315.57 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 315.57 | 315.57 | 315.57 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门(单位):辽宁省本溪市民政局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 项目绩效表
部门(单位)整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 024001本溪市民政局本级-210500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 3016.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 3016.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本溪市民政局偿还地债利息 | 970.00 | 232.65 | 23.98% | 13.3 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 612.00 | 578.18 | 94.47% | 13.3 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 58.26 | 58.26 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加强预算管理、规范财务行为,制定管理制度是否健全完整,促进社会发展,保障基本民生。 | 已加强预算管理、规范财务行为,健全完善管理制度,全面提高促进社会发展,保障基本民生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 公办养老机构床位数 | = | 27.1 | 个 | 27.1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效 | 逐步完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总评价得分 | 89.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 024002本溪市民政事务服务中心-210500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 4152.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 4152.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络租赁费 | 18.00 | 18 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统维护服务费 | 7.00 | 6.97 | 99.70% | 10 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 2234.48 | 2180.51 | 97.58% | 10 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 404.90 | 295.88 | 73.07% | 10 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履行基本民生保障职责,健全完善民政工作制度体系。 | 履行基本民生保障职责,健全完善民政工作制度体系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 92.59 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 公办养老机构床位数 | = | 27.1 | 个 | 27.1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 | 逐步完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总评价得分 | 97.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 024003本溪市彩票发行中心-210500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 179.07 | 168.02 | 93.83% | 20 | 18.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 27.11 | 20.47 | 75.51% | 20 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过加大宣传促销力度,提高福利彩票销售,为本溪市筹集更多公益金。 | 2022年本溪市福利彩票销售1.54亿元,根据销售总量可预提福彩公益基金1495万元、福利彩票销售机构的业务经费282万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 39.91 | 0.39 | 1.6 | 0.624 | 受本溪市场经济影响,福利彩票销售逐年减少。财政拨付运营经费不足,无法按省福利彩票中心要求开展宣传、促销活动。 | 经费保障:加大开展宣传、促销力度,提高市场销售总量。为本溪筹集更多福彩公益金及福利彩票销售机构运营经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 安全有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | “走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 多渠道宣传公益福彩品牌形象 | 完善形象 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总评价得分 | 92.88 |
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡困难群众基本生活救助补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 286.2 | 全年执行数(万元) | 42 | 执行率 | 14.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.通过政府购买服务方式为市民政事务服务中心儿童福利院根据在院儿童数量1:1比例配备儿童护理员,为院内儿童提供照料护理服务。提升儿童福利机构照护服务能力,推动儿童服务保障能力持续提升。2.以政府购买社会工作服务为支撑,全面加强乡镇(街道)社工站建设,发展基层社会工作人才队伍,全面开展社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务等五个方面民政工作,提升基层民政服务水平,实现乡镇(街道)社工站项目建设全覆盖。 | 1.通过政府购买服务方式为市民政事务服务中心儿童福利院为院内儿童提供照料护理服务。提升儿童福利机构照护服务能力,推动儿童服务保障能力持续提升。2.以政府购买社会工作服务为支撑,全面加强乡镇(街道)社工站建设,发展基层社会工作人才队伍,全面开展社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务等五个方面民政工作,提升基层民政服务水平,实现乡镇(街道)社工站项目建设全覆盖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社会工作和志愿服务项目数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 准确无误 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各类资金与补助发放及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 孤儿养育服务能力提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1.47 | 减分项 | 32.46750524 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 慈善救助项目资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 300 | 全年执行数(万元) | 300 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依据《本溪市民政局关于印发<本溪市社会救助基金管理办法(试行)>的通知》,开展涵盖助医、助学、助困、助孤、助残和助老等六个方面慈善救助项目。 | 依据《本溪市民政局关于印发<本溪市社会救助基金管理办法(试行)>的通知》,开展涵盖助医、助学、助困、助孤、助残和助老等六个方面慈善救助项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶生活困难人次 | >= | 1000 | 人次 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 准确 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各类资金与补助发放及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目总经费 | <= | 390 | 万元 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 海葬补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 16 | 全年执行数(万元) | 16 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1:市级财政按照辽民〔2016〕54号、本民发〔2020〕56号、(辽民事函〔2021〕129号)等海葬补贴政策标准文件对我市海葬骨灰给予配套资金补贴,预计年度完成海葬骨灰200具,市级财政补贴20万元。 | 年度完成海葬骨灰150具,补贴资金15万。下步资金到位后继续推进海葬绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 实施骨灰海葬数量 | >= | 120 | 具 | 120 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 服务机构合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工作任务完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 购买社会服务成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 75 | % | 75 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正确引导舆论导向 | 咨询宣传 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 养老机构责任保险补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政局本级- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 14 | 全年执行数(万元) | 14 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市143家民(公)办养老机构参与投保,积极鼓励养老机构通过参保,提高自身抵御抗风险能力,力争实现本地养老机构责任保险全覆盖。 | 2022年7月-2022年12月全市投保机构91家,床位共计3949张。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | >= | 7000 | 人 | 7000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 准确 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各类资金与补助发放及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 补助年度人均标准 | = | 20 | 元/人/年 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目效果持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 殡仪馆运营经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 385.51 | 全年执行数(万元) | 385.51 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障殡仪馆正常运转,殡仪馆运营经费(包含物业管理费):537.42万元。(一)运营经费支出:1、水费:12.87万元(20000元/月*12=24万元-4.2万元=19.8*65%万元)2、电费:58.11万元(80000元/月*12=96万元-6.6万元=89.4万元*0.65%=58.11万元)3、邮电费:2.76万元(电话费900*12=1.08+网费2.88万元-1.2)4、火化费用:45000元/月*12=54万5、设施维修维护费用:41.39元(祭祀厅、营业厅等设施维修维护费用、维修材料购置费用及院内绿化设施)6、2018-2020年丧户退款:27.64万元7、火化机维修费用:20万(火化机设备设施维修维护费用)8、职工通勤费:19.6万元*65%=12.74万元9、垃圾清运费:10万元*65%=6.5万元10、办公及劳动保护用品:12万元(办公用品购置)11、采暖费42.58万元12、住房公积金16.83万元(二)物业管理费:230万元 | 殡仪馆运营经费,保障殡仪馆正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费支出规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 项目建成后环境效果 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 殡仪馆占地用工人员经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 187.2 | 全年执行数(万元) | 187.2 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本溪市纪念林墓园管理所(转企保留事业身份3人、退休4人),根据本溪市政府办公会议纪要部署,由市委编办、市人力资源社会保障局、市民政局、市林业和草原局负责,将3名保留事业身份人员转入市民政事务服务中心殡仪馆。由市财政局会同国资委,核定本溪市纪念林墓园管理所上缴市财政的经营性收益基数,按年上繳到市财政局,由市财政局将相关人员经费划转到殡仪馆,用于解决4名退休人员和3名选择保留事业身份人员的工资待问题。 | 解决相关人员的工资待遇问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 补助资金下达及时性 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境和植物多样性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 政策可持续性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府、社会用户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡困难群众基本生活救助补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市民政局- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市民政事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1316.2 | 全年执行数(万元) | 1249.12 | 执行率 | 94.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年年底完成,保证特困供养人员2022年的基本生活正常运转。 | 2022年年底完成,保证特困供养人员2022年的基本生活正常运转。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | >= | 90 | 人 | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 临时救助水平 | 应救尽救 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各类资金与补助发放及时性 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经费支出规范性 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 困难群众和孤儿基本生活保障制度 | 保障生活 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.49 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.49 |